
2月份多交了社保費(fèi),3月份因政策減免退回了多交的部分,那分錄是按借方紅字,還是貸方藍(lán)字呢借:銀行存款 1000 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)
答: 你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政策減免
老師您好,請問收到專利代理公司退回的專利申請費(fèi),分錄是這樣做嗎:借:銀行存款 1000, 借:管理費(fèi)用 -1000,謝謝您
答: 對的,你的理解是正確的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應(yīng)收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報(bào)銷。借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸其他應(yīng)收款--張三。分錄對嗎?2、但是我們出納這邊她說,差點(diǎn)忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計(jì)這邊應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師。
答: 同學(xué)你好 1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應(yīng)收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報(bào)銷。借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi),貸其他應(yīng)收款--張三。分錄對嗎?——還有1000沒有退回來,是么? 2、但是我們出納這邊她說,差點(diǎn)忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計(jì)這邊應(yīng)該怎么做呢?——就是說忘記之前張三有借款,然后出納又付給張三4000,是么?


蘇-Sophia 追問
2020-08-11 15:44
紫藤老師 解答
2020-08-11 15:47