老師,家用美容保健電器稅收分類編碼是什么呀 問
1060511990000000000 其他保健休閑用品 保健休閑用品 13% 答
更正申報去年的個稅后,多做的工資現在需要在10505 問
還要更正財務報表,再做匯算,不是直接申報調整 答
我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
為什么不選C答案呢 問
C 選項錯誤的核心原因是其表述沒有考慮到法律中的例外情形。雖然原物所有人原則上擁有孳息所有權,但在租賃、買賣等法律關系中,孳息歸屬可能通過約定或法律規定發生轉移,不能一概而論地說 “孳息歸原物所有人所有”。 答
老師您好 公司缺成本票 在外面開的電腦手機 總 問
您好,最好是計入固定資產,每個月計計折舊。 答

老師,如果外賬當月忘記計提了當月工資,下個月怎么做分錄?
答: 借;管費費用等科目 貸;應付職工薪酬
一般工資都是當月計提下月10號發放。現因過年,公司部分員工的工資提前發放,在1月30號的是后發放了1月工資,這個情況如何做賬做分錄
答: 您好,賬務處理和原來是一樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司4月新成立一直沒計提工資,5月8日發4月工資23000元(社保手續沒辦好未扣個人社保),5月21號辦完后交納4月和5月養老保險等8000元(公司5000/個人3000),6月6號發5月工資21000(把4月和5月的個人社保扣除),6月12號又交了6月的養老保險4000元(公司2500/個人1500)請問要怎么做分錄?
答: 您好 5月8日發4月工資23000元 借:管理費用——工資 23000 貸:應付職工薪酬——工資 23000 借:應付職工薪酬——工資 23000 貸:銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養老保險等8000元(公司5000/個人3000) 借:管理費用——單位社保費 5000 貸:應付職工薪酬——單位社保費 5000 借:應付職工薪酬——單位社保費 5000 其他應收款——個人社保費 3000 貸:銀行存款等 8000 6月6號發5月工資21000 借:管理費用——工資 24000 貸:應付職工薪酬——工資 24000 借:應付職工薪酬——工資 24000 貸:其他應收款——個人社保費 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養老保險4000 借:管理費用——單位社保費 2500 貸:應付職工薪酬——單位社保費 2500 借:應付職工薪酬——單位社保費 2500 貸:其他應收款——個社保費 1500 銀行存款 4000


鄒老師 解答
2016-07-19 17:33
鄒老師 解答
2016-07-19 17:36