一般工資都是當月計提下月10號發放。現因過年,公司部分員工的工資提前發放,在1月30號的是后發放了1月工資,這個情況如何做賬做分錄
果
于2019-01-30 10:11 發布 ??1186次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-01-30 10:54
您好,賬務處理和原來是一樣的
相關問題討論

您好,賬務處理和原來是一樣的
2019-01-30 10:54:02

借;管費費用等科目 貸;應付職工薪酬
2016-07-19 17:33:32

你好 沒有計提部分補計提就可以了
2019-11-09 15:15:12

您好
5月8日發4月工資23000元
借:管理費用——工資 23000
貸:應付職工薪酬——工資 23000
借:應付職工薪酬——工資 23000
貸:銀行存款等 23000
5月21號辦完后交納4月和5月養老保險等8000元(公司5000/個人3000)
借:管理費用——單位社保費 5000
貸:應付職工薪酬——單位社保費 5000
借:應付職工薪酬——單位社保費 5000
其他應收款——個人社保費 3000
貸:銀行存款等 8000
6月6號發5月工資21000
借:管理費用——工資 24000
貸:應付職工薪酬——工資 24000
借:應付職工薪酬——工資 24000
貸:其他應收款——個人社保費 3000
銀行存款等 21000
6月12號又交了6月的養老保險4000
借:管理費用——單位社保費 2500
貸:應付職工薪酬——單位社保費 2500
借:應付職工薪酬——單位社保費 2500
貸:其他應收款——個社保費 1500
銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47

你好
7月交了7月保險,借:管理費用等科目,其他應收款,貸:銀行存款?
7月發6月工資,借:管理費用等科目,貸:銀行存款,其他應收款
2021-07-21 15:44:29
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果 追問
2019-01-30 11:03
果 追問
2019-01-30 11:04
文老師 解答
2019-01-30 11:14