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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-08-13 14:06

你好,暫估分錄,取得發票分錄都是正確的
中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖

隱... 追問

2020-08-13 14:14

新增暫估入庫時,當月做庫存進出存表的時候就要在暫估的時候做庫存增加對嗎?

鄒老師 解答

2020-08-13 14:25

你好, 是的,是這樣的

隱... 追問

2020-08-13 14:58

那暫估的庫存增加,庫存是含稅金額了?

鄒老師 解答

2020-08-13 15:04

你好,因為沒有發票(無法確定具體金額),庫存是不含稅的

隱... 追問

2020-08-13 15:27

就是說新增暫估入庫時,庫存暫估金額是不含稅的,對嗎?就是暫估庫存金額為不含稅金額?

鄒老師 解答

2020-08-13 15:31

你好,是的,暫估入庫的時候,存貨金額是不含稅的

隱... 追問

2020-08-13 15:57

比如1月暫估了一庫存,然后庫存進出表里面進就新增了這一暫估的庫存,然后2月來票了,暫估的和來票金額不一致,說明1月份的庫存進出表進的庫存金額是錯的,2月份時庫存進出表如何調?

鄒老師 解答

2020-08-13 15:58

你好
先做一筆暫估入庫分錄紅沖,這個時候登記庫存表格的貸方
然后根據發票做購進分錄,這個時候登記庫存表格的借方

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你好,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)207002.94 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)32842.82 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
進項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
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