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于2020-08-13 09:26 發布 ??927次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-08-13 09:28
您好,記入其他應付款可以的
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老師好,問下,未認證的發票做到 其他應付款-未抵扣里面,要是核對一下報表的留底金額和賬面是否一致,我要怎么查?
答: 這個做的是應交稅費待認證進項稅額,這個留底稅額需要看你們做啥,一般把進項稅額結轉到轉出未交增值稅下面就可以。你直接看這個借方科目就可以,余額借方就表示留底
付對方公司水電費,發票還沒抵扣入賬,借方記其他應付款嗎
答: 您好,記入其他應付款可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
不能掛預付啊,之前會計做的掛其他應付款了,只是14年的欠款,并且對方是個人,不可能開專票讓抵扣吧
答: 沒有發票只能是掛賬預付了
專票幾月前收到票先勾選認證抵扣的,當時未確認其他應付款,現在才有款給員工報賬,這個點兒怎么做賬
討論
進項專票費用本月沒報銷可以去認證抵扣嗎,財務做計提,借:費用 貨:其他應付款
老師,我們每個月開的發票,收款都走對公戶,但是進貨多,每個月都需要從老板個人卡借款,截止現在其他應付款已經掛了八十萬了,請問怎么操作才能合理的把其他應付款往回做點呢?
前幾個月有一筆貨款,收到發票,沒有付款,當時的會計記入其他應付款(法人代付貨款),這對嗎
老師您好:比如說單位收到發票10萬領導簽了字,先付了5萬,剩下5萬做了其他應付款,一個月后再付5萬時,還需要領導簽字嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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