
老師好,問下,未認(rèn)證的發(fā)票做到 其他應(yīng)付款-未抵扣里面,要是核對(duì)一下報(bào)表的留底金額和賬面是否一致,我要怎么查?
答: 這個(gè)做的是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)留底稅額需要看你們做啥,一般把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面就可以。你直接看這個(gè)借方科目就可以,余額借方就表示留底
老師,請(qǐng)問本來不用交個(gè)稅,但是我算工資時(shí)扣了個(gè)稅,相當(dāng)于多扣了,后續(xù)有個(gè)稅的時(shí)候我再用多扣的這部分來抵,老師,哪發(fā)工資時(shí),扣了的這部分個(gè)稅我怎么入賬啊?掛到其他應(yīng)付款里,后面再抵扣個(gè)稅可以嗎?謝謝老師
答: 你好 掛其他應(yīng)付款或者應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸方即可 到時(shí)抵減
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我司之前收到的進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證抵扣,計(jì)入:其他應(yīng)付款,本月認(rèn)證是不是要轉(zhuǎn)出
答: 你好,是的,需要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算的
進(jìn)項(xiàng)專票費(fèi)用本月沒報(bào)銷可以去認(rèn)證抵扣嗎,財(cái)務(wù)做計(jì)提,借:費(fèi)用 貨:其他應(yīng)付款
老師您好:比如說單位收到發(fā)票10萬領(lǐng)導(dǎo)簽了字,先付了5萬,剩下5萬做了其他應(yīng)付款,一個(gè)月后再付5萬時(shí),還需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎

