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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2020-08-12 10:10

你好,借成本費(fèi)用類(lèi)科目帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借方就是您原來(lái)用的那個(gè)科目不變

追問(wèn)

2020-08-12 10:19

原憑證,商貿(mào)企業(yè),  借:庫(kù)存商品   46221.12,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))7395.38,貸:銀行存款,
現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借庫(kù)存商品 7395.38  貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)?這個(gè)月有留抵,不需要交稅,這樣就可以了?

玲老師 解答

2020-08-12 10:27

您好,您的分錄是對(duì)的,進(jìn)項(xiàng)多不用繳納增值稅,那您就不用再做分錄了

追問(wèn)

2020-08-12 10:40

那如果當(dāng)有有留抵4000塊,分錄借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)7395.38,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-可抵4000,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金3395.38   ,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金3395.38   ,借銀行存款3395.38?是這樣嗎?另外,庫(kù)存商品到月未是需要從成本里扣除的,那么會(huì)計(jì)分錄這塊怎么處理?
謝謝了

玲老師 解答

2020-08-12 10:44

庫(kù)存商品為什么要從成本扣除 ?
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額  
    增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。

玲老師 解答

2020-08-12 11:03

您好,進(jìn)項(xiàng)留抵不用單獨(dú)做分錄

玲老師 解答

2020-08-12 11:04

您就按照我上面發(fā)給你那個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn),把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,未交增值稅,這個(gè)科目結(jié)平

玲老師 解答

2020-08-12 11:04

然后期末進(jìn)項(xiàng)大就不用繳納增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)大就需要繳納增值稅

追問(wèn)

2020-08-12 11:36

謝謝老師,現(xiàn)在有點(diǎn)糊涂了

玲老師 解答

2020-08-12 11:37

你好  您考慮一下 哪不清楚的再追問(wèn)

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55
你好,如果這個(gè)是福利費(fèi)不允許抵扣的,借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-12-30 15:14:47
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,月末不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-05-05 17:12:26
你好 進(jìn)項(xiàng),借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目 銷(xiāo)項(xiàng),借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-10-21 11:11:31
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去就可以
2019-06-25 11:42:33
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