
老師早上好,請問一個問題哈。6月份已經支付了水費2000元,但沒開發票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現金2000。7月份才收到的專用發票,發票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費用已結轉余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經結轉分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發票如何入帳呢?
答: 借制造費用 -60 借進項稅額60 你之前多分配到,這個需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費用 -60
個人掛靠公司承接工程,開具增值專用發票抵扣后,公司返給個人的費用怎么計算,怎么做分錄呢
答: 方式一:作為勞務報酬支付給個人(代扣代繳個人所得稅)(最安全,個稅較高) 方式二:由個人取得足夠的成本發票,將款項支付給對應供應商,供應商再支付給個人。(屬違法行為)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
6月份已經支付了水費2000元,但沒開發票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現金2000。7月份才收到的專用發票,發票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費用已結轉余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經結轉分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發票如何入帳呢?
答: 把之前的制造費用紅沖了,然后按照發票來重新做

