
老師麻煩回答這個問題下,就是我6月認證了兩張發票不是做退稅用的,到7月的時候發現做進項稅額轉出了,我怎么做分錄呢,是借庫存商品,貸應交稅費-進項稅額轉出嗎,然后庫存商品的單價是以之前購進的來入嗎
答: 你好,是的,您的賬務處理是正確的,單價也是對的
老師你好,分36期買了一臺設備加利息共是80萬元怎么做分錄借固定資產 80萬 貸:長期借款-應付融租賃本金 51.6萬 長期借款-應付融租賃手續費 2.8萬 應付利息14.4萬收到第一期發票的時候 借長期借款長期借款-應付融租賃本金 10000 長期借款-應付融租賃手續費 802 應付利息 4003 應交稅費-進項稅額 *** 貸:應付賬款 **融租賃公司 ***
答: 你好,這樣做分錄就可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月初做了一筆分錄應交稅費-待認證進項稅額,月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
答: 月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 你這個認證么,認證才做進項稅額
之前有一部分未認證的進項票已做賬,本月認證了,摘要怎么寫?分錄:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額分錄對嗎?
這筆分錄,現在申報表需要做進項稅額轉出后,那分錄是不是直接做借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出53.23 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額52.23 是這樣做進項轉出分錄么?
你好老師,我們之前收到進項發票未認證,做了留抵稅額,分錄為:借 應交稅費—待認證進項稅額貸 應交稅費—應交增值稅進項稅額,現在抵扣了,該怎么做,是做個相反的分錄嗎
請問老師4月留底進項稅額有50000,5月 有銷項各20000元,報表應交稅費余額應該是30000元,但是5月報表余額還是50000元,現在要怎樣做分錄


小睿 追問
2020-08-10 17:22
樸老師 解答
2020-08-10 17:36
小睿 追問
2020-08-10 17:41