
老師我們是工程公司,按合同約定開具發票,發票一般分兩次開具,做賬時僅就開具的發票確認主營業務收入和轉成本吧?尾款開具時再做賬務處理?
答: 你好 可以這么操作的
本月收到工程收入發票,無成本發票,暫估成本賬務處理如何做?
答: 你好同學 一般來說先用你已經支付的成本就是勞務成本按比例結轉一部分 借:勞務成本 貸:銀行存款 借:主營業務成本 貸:勞務成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,4月份的收入4月份沒有確認成本,在5月份確認成本,要怎么做賬務處理
答: 你好 那你們是銷貨成本嗎? 那你5月做 借主營業務成本貸庫存商品

