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拼搏的帥哥
于2020-08-06 14:30 發布 ??2180次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-08-06 14:30
你好,正常填寫附表,二抵扣不了的會自動留底
拼搏的帥哥 追問
2020-08-06 14:43
這里需要填寫嗎
玲老師 解答
填寫在本期認證相符的進項那一欄,。
2020-08-06 14:59
是26欄嗎,就是剩下沒抵扣的金額和稅額嗎,因為是海關進口繳款書,不知道怎么填寫
2020-08-06 15:26
填寫在本期認證相符,本期抵扣那一欄,進口的那個我不熟悉
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
答: 你好 不能 你們負數報不了 你們得去當地稅局申報的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我想問下增值稅免稅的發票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發票上的金額申報收入嗎?
答: 你好 是的 按照發票上的價稅合計欄 申報
已申報營業稅未開發票的收入,補開增值稅發票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務欄填增值稅減免稅申報明細表時,選什么代碼?
討論
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
納稅人已申報營業稅未開票的收入補開增值稅發票后,如何填報增值稅申報表?
增值稅申報表其他增值稅發票是指普票嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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拼搏的帥哥 追問
2020-08-06 14:43
玲老師 解答
2020-08-06 14:43
拼搏的帥哥 追問
2020-08-06 14:59
玲老師 解答
2020-08-06 15:26