
一般納稅人,增值稅賬務處理,都是月末把應交稅費-應交增值稅轉到應交稅費-未交增值稅科目么?等繳納時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,對么?
答: 是的,實際繳納的時候,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
結轉增值稅時的分錄是不是借:應交稅費-應交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅啊?我是問小規(guī)模納稅人的賬務處理,不是問的一般納稅人的賬務處理
答: 小規(guī)模納稅人可以不用進行結轉的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人繳納的增值稅是不是應計入借:應交稅費--應交增值稅--未交增值稅 貸:銀行存款?期末賬戶上未交增值稅賬戶借方余額處理?
答: 一般納稅人繳納的增值稅是不是應計入,借:應交稅費--應交增值稅--未交增值稅 貸:銀行存。 借方余額表示進項稅大于銷項稅,也就是還可以繼續(xù)抵扣。在增值稅納稅申報表中與期末留底稅額一欄一致。


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2020-08-05 09:30
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