
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求,有應(yīng)退稅額5萬元,沒有申請退稅辦理了抵扣,請問如何做分錄,今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元,直接抵扣了,又如何做分錄,謝謝老師!
答: 你好,你去年做分錄處理時借方應(yīng)該有余額留下
1.匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅稅額=全年應(yīng)納企業(yè)所得稅額-月(季)已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額。( )A.錯誤B.正確
答: 你好,這個描述是正確的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
情況:企業(yè)2021預(yù)繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應(yīng)納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應(yīng)納稅額1509.67元,應(yīng)退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業(yè)所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表要更正申報嗎?
答: 你好;? ?1. 利潤表 是根據(jù)你12月末利潤表 本年累計數(shù)據(jù)來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?


萍子 追問
2020-08-04 11:44
萍子 追問
2020-08-04 12:22
佟老師 解答
2020-08-04 12:30