一般納稅人,銷售貨物怎么做會(huì)計(jì)分錄,收到進(jìn)項(xiàng),怎么做會(huì)計(jì)分錄, 之前老會(huì)計(jì)收到進(jìn)項(xiàng),借,庫存商品,借,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后再做會(huì)計(jì)分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這樣做對嗎
提問者1號(hào)
于2020-08-03 15:23 發(fā)布 ??3380次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2020-08-03 15:24
你好
一般納稅人,銷售貨物分錄是,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收到進(jìn)項(xiàng),借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
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學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52

直接借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”
2024-05-09 21:00:13

你好,進(jìn)項(xiàng)稅出現(xiàn)轉(zhuǎn)出情況就要轉(zhuǎn)出
2019-07-07 21:08:43

交通費(fèi)如果是普通發(fā)票不能抵扣,如果是滴滴的電子普通發(fā)票,可以抵扣寄進(jìn)項(xiàng)科目可以,
2020-07-11 10:20:37
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