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已認證的專用發票,購買方已填開紅字增值稅專用發票信息表,但銷售方還沒有開出紅字發票,請問購買方在申報時附表二中進項稅額轉出是在有紅字發票信息表時就填寫?還是等收到銷售方的紅字發票時再進項稅額轉出?
《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額與當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”不相符
附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額與當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”不相符

