
月底結轉增值稅,增值稅專用發票收到進項發票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金 2000.00貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2000.00
答: 您好 請問勾選確認后填附表一了么
老師好,問,關于專用發票,借方,應交稅金-應交增值稅-進項稅還有貸方的,貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅這兩個不懂?
答: 你好,第一個進項稅科目是用于采購取得專用發票用的,第二個是銷售貨物確認收入銷項稅用的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購買福利用品,開的增值稅專用發票,我做分錄借:管理費用-福利費10 應交稅費-應交增值稅(進項稅費)1.7 貸: 現金11.7借:管理費用 1.7 貸 :應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.7月底,要把進項稅額轉出轉到未交增值稅嗎? 借 :應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.7 貸:應交稅費-未交增值稅1.7
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉出


殷勤的老師 追問
2020-08-02 09:49
慧老師 解答
2020-08-02 10:02
殷勤的老師 追問
2020-08-02 10:41
慧老師 解答
2020-08-02 10:47
殷勤的老師 追問
2020-08-02 11:06
慧老師 解答
2020-08-02 11:09