請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

公司借款給個人,未用完退回怎么做會計分錄
答: 你好,公司借款給個人,未用完退回 借:銀行存款等科目,貸:其他應收款?
銷售元從公司借款1萬元給客戶送禮,后銷售自己開票把這筆沖掉了,幾個月后客戶又把這1萬給退回公司了,怎樣做會計分錄
答: 你好,借款:借:其他應收款 貸:現金,報銷,借:管理費用 貸:其他應收款,還回,借:現金 貸:管理費用或營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理借支1萬,為員工支付工傷款8668,還剩余1332退回公司,這個會計分錄應該怎么寫,謝謝
答: 同學你好,借支時,借;其他應收款-借款人姓名,1萬元,貸:現金或者銀行存款,1萬元,拿回支付工傷款票據及退回公司款,借:其他應收款-保險公司,8668元,現金或者銀行存款,1332元,貸:其他應收款-借款人姓名,1萬元。


迥夢 追問
2020-07-31 09:06
鄒老師 解答
2020-07-31 09:07
迥夢 追問
2020-07-31 09:09
鄒老師 解答
2020-07-31 09:10