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彩子
于2020-07-28 11:02 發布 ??943次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-28 11:03
您好,如果是尾差計入營業外收支
彩子 追問
2020-07-28 11:04
稅務打電話來是要做調整嗎?
玲老師 解答
2020-07-28 11:30
您好,如果您是填寫錯誤,那您就調整申報表,重新申報
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老師好,討教下,年報所得稅有一分錢差異怎么辦?
答: 您好,如果是尾差計入營業外收支
2016年折舊稅會差異是400,所得稅400*33%,2017折舊稅會差異是400,所得稅400*15%,為什么還要減400*18%
答: 你好,麻煩發現題目。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,這個當期所得稅有點看不懂,還有2017年末這些差異怎么來的呀
答: 你好,具體是哪里看不懂呢?這是我們學堂的題目嗎
甲地稅局向A公司發布了稅務異常通知,稱2020年,A公司增值稅申報收入與所得稅申報收入存在100萬的差額,引起稅務系統預警,要求A公司出具自查報告,說明差異原因。 目前經過核對,了解到是2019年A公司增值稅申報收入為400萬,所得稅年報收入為500萬,差額為無票收入。后財務在2020年,將19年收入100萬差異,全部沖回。導致2020年所得稅年收入比增值稅年報錢少100萬 1、造成20年增值稅收入與所得稅年報收入差異的根本原因是什么 2、要消除這項稅務異常,正確的做法應該是什么
討論
企業所得稅預繳時,能否按照“會計報表-利潤總額“+-”永久性差異/暫時性差異“后計算的”應納稅所得額“計算所得稅額
請問,關于所得稅會算清繳,如果調增或調減以后,應交所得稅的金額和預交所得稅的金額有差異,差異部分我應該如何做賬,需要調整去年的報表嗎?
老師,所得稅暫時性差異和永久性差異有什么區別,永久性差異會產生遞延所得稅資產或者負債嗎
增值稅稅和企所得稅申報差異,要怎么處理?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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彩子 追問
2020-07-28 11:04
玲老師 解答
2020-07-28 11:30