我提問:請問,老師,現在有兩張發票,已在6月認證,但是現在稅局打電話說發票有問題,讓做進項稅額轉出,發票已經入賬,現在我要怎么做呢! 這份發票的問題是,開票方的發票在他系統里面是正常的,但是因為稅局在領票時把他們領的發票在系統中作廢了,所以導致在比對時不符,開出的發票全部呈現作廢狀態,開票單位到時會重新開給我們,但是我已認證,已入賬,要怎么做呢!
天天向上
于2016-07-08 14:52 發布 ??667次瀏覽
- 送心意
黃老師
職稱: 會計師
2016-07-08 15:54
老師,請問這樣做是不是錯的啊,貸:應交稅費-進項稅額轉出 120
貸:應交稅費-進項稅額 -120,不知道這樣可不可以啊,費用那塊可不可以不調出來,就把稅沖掉就可以?。?/p>
相關問題討論

你好,在增值稅主表申報表里面做進項轉出,同時沖減之前計入的分錄
2016-07-08 14:56:45

借原材料等科目 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2016-07-08 11:28:32

這筆業務必須做進項稅額轉出,需要問稅管員對方具體是什么原因走逃。還需要與供應商聯系,問一下具體的情況。
2019-12-15 10:53:40

讓他們做進項稅額轉出也可以
2023-12-04 17:03:00

同學你好
借,以前年度損益調整
貸,應交稅費一應增進項稅額轉出
借,應交稅費一應增進轉出
貸,應交稅費一未交增值稅
借,以前年度損益調整一滯納金
借,應交稅費一未交增值稅
貸,銀行存款
2020-09-16 10:06:32
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黃老師 解答
2016-07-08 14:56
黃老師 解答
2016-07-08 16:47