老師,我想問下,有個企業對我們公司轉了一筆款,附言 問
現金金額不大的可以,如果大的話就有風險,需要補充一個借款合同。 答
老師 小規模公司購貨物6397元,老板支付款已收到發 問
如果公司不能做出口,委托其他公司出口,從業務實質看,貨物最終是銷售出去了,這種情況下需要做銷售相關賬務處理。由于不是正規出口退稅流程(自身無出口資質 ),通常按內銷處理 。 分錄問題 購買分錄:借 “庫存商品” 6397,貸 “其他應付款” 6397 ,此分錄在記錄貨物采購及對老板欠款方面邏輯正確 。 內銷分錄:存在問題。首先,確認收入時要考慮增值稅(小規模納稅人也有增值稅處理 ),假設征收率為 3%(不考慮優惠政策時 ),正確分錄應為: 借:應收賬款 6397 貸:其他業務收入 6210.68(6397÷(1 %2B 3%) ) 應交稅費 —— 應交增值稅 186.32(6210.68×3% ) 同時,后續還需要結轉成本,分錄為: 借:其他業務成本 6397 貸:庫存商品 6397 。 答
老師,小規模季度不夠30萬,是免交增值稅的,這個30萬 問
這個30萬是不含稅銷售額 答
老師,公司要找票,少交所得稅,想計算找多少票,是不是 問
是的,就是那樣子的 答
24年買車的車貸利息沒入賬,25年怎樣調整,貸款5年 問
25年直接計入利潤分配-未分配利潤 答

老師 我想問一下,我們車間雇傭的臨時工人,我付人工費,計成本和應付職工薪酬還是其他應付款?
答: 你好!記入應付職工薪酬科目
您好,請問應付職工薪酬里的其他應付款,之前兩年沒付的工資一直掛帳,現在確定不支付了,怎么做賬處理?那之前應付職工薪酬包含這些掛帳的其他應付款交過的稅怎么辦呢
答: 你好 不支付了 借其他應付款貸營業外收入核算的 。 你這個應付職工薪酬 怎么還有其他應付款 你具體描述下具體業務
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問下,為什么社保個人部分有些會計在做帳時用應付職工薪酬核算,有些用其他應付款核算?為什么呢?有什么區別嗎
答: 您好 單位承擔就用應付職工薪酬核算 員工自己承擔就用其他應付款核算

