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劉紹英
于2020-07-21 16:54 發布 ??1901次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-07-21 16:54
你好,開了發票就需要確認收入,然后結轉收入對應的成本
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我的暫估和發票差了0.01,但是已經結轉成本了,咋整
答: 你好,如果是估多了,借:管理費用 貸:原材料等 如果估少了,借:原材料 貸:營業外收入
我8月底開了發票出去,但是我在9月份的賬上才結轉成本,這樣可以嗎?
答: 您好!不可以的。要跟收入配比
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好!問題1:暫估成本5000,結轉成本應該是多少呢?問題2:沒有暫估成本,有發票的話,每月需要結轉成本嗎?
答: 你好 0,因為成本要以實際的來進行結轉的 需要的,這個是你實際的成本的
老師 虛開了一樣發票 用什么結轉成本?把賬做平
討論
進來的貨都沒有發票,那能結轉成本嚒?
老師,能幫我細說一下嗎,我特別的不清楚,還有月末我怎么結轉成本,下個月初才會有發票,麻煩您了,謝謝
暫估時,要結轉成本嗎?是當月賣出去時轉,還是等發票來時再轉。謝謝
本月沒有成本發票,做收入時如何結轉成本
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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