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惘然
于2017-10-19 15:59 發布 ??1062次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-10-19 16:01
您好!不可以的。要跟收入配比
惘然 追問
2017-10-19 16:05
那怎么辦。8月份我忘記結轉了
宋生老師 解答
2017-10-19 16:09
你好!如果你確實做錯了,就補在9月吧
@宋老師:這樣應該沒什么很大的關系吧
2017-10-19 16:11
您好!關系不太大,只是你自己要清楚,這樣不匹配
2017-10-19 16:15
@宋老師:那如果不結轉成本可以嗎
2017-10-19 16:20
您好!可以是可以,但是你利潤高了
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我的暫估和發票差了0.01,但是已經結轉成本了,咋整
答: 你好,如果是估多了,借:管理費用 貸:原材料等 如果估少了,借:原材料 貸:營業外收入
我8月底開了發票出去,但是我在9月份的賬上才結轉成本,這樣可以嗎?
答: 您好!不可以的。要跟收入配比
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!問題1:暫估成本5000,結轉成本應該是多少呢?問題2:沒有暫估成本,有發票的話,每月需要結轉成本嗎?
答: 你好 0,因為成本要以實際的來進行結轉的 需要的,這個是你實際的成本的
老師 虛開了一樣發票 用什么結轉成本?把賬做平
討論
進來的貨都沒有發票,那能結轉成本嚒?
老師,能幫我細說一下嗎,我特別的不清楚,還有月末我怎么結轉成本,下個月初才會有發票,麻煩您了,謝謝
暫估時,要結轉成本嗎?是當月賣出去時轉,還是等發票來時再轉。謝謝
本月沒有成本發票,做收入時如何結轉成本
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2017-10-19 16:05
宋生老師 解答
2017-10-19 16:09
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2017-10-19 16:09
宋生老師 解答
2017-10-19 16:11
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2017-10-19 16:15
宋生老師 解答
2017-10-19 16:20