
開(kāi)出去的發(fā)票20萬(wàn),但是只收到198000,扣了2000。這個(gè)做賬咋弄
答: 你好,做銷(xiāo)售額折讓處理可以
請(qǐng)問(wèn)下,我開(kāi)出去發(fā)票14000 收到款13000。還有1000收不回來(lái),應(yīng)該怎么做賬啊?
答: 你好,借:銀行存款13000 財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) (按照發(fā)票上的金額和稅額寫(xiě))
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出發(fā)票當(dāng)天未收到款,當(dāng)月收到款如何做賬?
答: 你好 開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到款項(xiàng)的時(shí)候,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
是不是我開(kāi)了發(fā)票給別人,但是,錢(qián)還沒(méi)有收到就要做賬呢?開(kāi)出去發(fā)票怎么做賬呢?
老師你好!開(kāi)出去的發(fā)票和到的款不在同一個(gè)月怎么樣做賬。有一筆收入是七月份開(kāi)的發(fā)票,八月份公戶收到款。
您好,應(yīng)收而未收又未開(kāi)票如何做賬?如果收到賬、發(fā)票也開(kāi)出去了,又要怎么做呢?謝謝
老師你好!我4月初開(kāi)出的發(fā)票四月底收到對(duì)方一張承兌票,6月30到期是不是到期錢(qián)入賬后才做賬還是收到后再入賬


Arlene 追問(wèn)
2020-07-17 17:19
龍楓老師 解答
2020-07-17 17:20
Arlene 追問(wèn)
2020-07-17 17:21
龍楓老師 解答
2020-07-17 17:22