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騎行的蝸牛
于2020-08-02 20:48 發布 ??1680次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-08-02 20:49
你好開具發票的時候,借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)收到款項的時候,借;銀行存款,貸;應收賬款
騎行的蝸牛 追問
2020-08-02 20:54
老師,如果開票當月未收到款,次月發票紅沖,是否借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款
鄒老師 解答
2020-08-02 20:55
你好,次月紅沖是做之前收入的相反分錄你做的分錄是正確的
2020-08-02 22:49
謝謝老師
2020-08-02 22:52
老師再問下,財政撥款的科技廳項目里的老師想報銷實驗筆記本,貨架可以列入材料費報銷嗎?
2020-08-03 08:57
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝同學您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答。
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開出去的發票20萬,但是只收到198000,扣了2000。這個做賬咋弄
答: 你好,做銷售額折讓處理可以
請問下,我開出去發票14000 收到款13000。還有1000收不回來,應該怎么做賬啊?
答: 你好,借:銀行存款13000 財務費用-現金折扣1000 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項 (按照發票上的金額和稅額寫)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
是不是我開了發票給別人,但是,錢還沒有收到就要做賬呢?開出去發票怎么做賬呢?
答: 借;應收賬款等科目 貸;主營業務收入 應交稅費
請問開出發票當天未收到款,當月收到款如何做賬?
討論
老師你好!開出去的發票和到的款不在同一個月怎么樣做賬。有一筆收入是七月份開的發票,八月份公戶收到款。
老師您好,收到收入,開出去發票是3008,打到公戶上是3000,少了8元,怎么做賬?
老師,假如收到9月某某公司的款項,發票是在10月開出,9月賬務應該怎么做賬?
您好,應收而未收又未開票如何做賬?如果收到賬、發票也開出去了,又要怎么做呢?謝謝
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624423 個
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騎行的蝸牛 追問
2020-08-02 20:54
鄒老師 解答
2020-08-02 20:55
騎行的蝸牛 追問
2020-08-02 22:49
騎行的蝸牛 追問
2020-08-02 22:52
鄒老師 解答
2020-08-03 08:57