- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-07-17 15:13
你好 你之前4-6月都計提了 工資分錄 。現在你就做發放分錄即可 :借應付職工薪酬-工資(金額是4-6月工資合計) 貸銀行存款 等
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你好,勞務派遣的所有費用都是計入勞務費,以對方開出的發票金額為準。
2020-07-07 22:29:01

你好,讓其退回來就可以了。
2020-05-14 11:43:24

你好 你之前4-6月都計提了 工資分錄 。現在你就做發放分錄即可 :借應付職工薪酬-工資(金額是4-6月工資合計) 貸銀行存款 等
2020-07-17 15:13:27

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人
部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5 上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
2019-03-15 11:14:02

這個是在工資表里面處理,扣工資,不是賬務處理,你的賬務處理按工資表做
2018-11-26 11:41:48
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奧特曼 追問
2020-07-17 15:18
meizi老師 解答
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