
老師,因?yàn)橹皶?jì)做了一個其他應(yīng)交款年初余額有借方361.56元,現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)上應(yīng)交稅費(fèi)年初余額13945.01,我的賬上13583.45 ,其他應(yīng)付款稅務(wù)局系統(tǒng)上419833.57 我的賬上420195.13,就是相差361.56元,現(xiàn)在怎么辦
答: 你好,同學(xué)。 建議你查詢一下去年這個其他應(yīng)付款的明細(xì)科目及憑證,這種賬能對上,調(diào)賬就可以了
老師,就是我的應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)付款年初余額與稅務(wù)局系統(tǒng)對 不上,就是我的應(yīng)交稅費(fèi)比系統(tǒng)少361.56,我的其他應(yīng)付款比系統(tǒng)多361.56元,
答: 你好,這個是要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),把他計(jì)入到其他應(yīng)付款,調(diào)整一下,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)交稅費(fèi),
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的年末報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),總感覺期末余額感覺不對,自己又不會調(diào),你可以看看嗎
答: 你好,你知道是具體的什么原因嗎?

