公司某項目4月完工,員工采購該項目材料4月開具了 問
你好,按固定資產達到預定可使用狀態的次月計提折舊。如果在4月完工,5月開始計提折舊。 答
我公司根據審計報告,調整了2024年部分分錄,現在在2 問
你好,這個你將免稅收入,填入申報表的免稅收入就行。 水利建設基金之前申報表過,就更正就好了,加上這筆收入。 答
購買的樣品 進口的報關單 怎么弄 問
你好,你是想弄什么呢,做分錄嗎還是什么 答
請問建的大棚計入固定資產,那圍繞大棚建的排水和 問
在大棚外面的金額大做長期待攤費用 金額小還沒種植就做管理費用 答
老師好!請問報關單幣種與收匯幣可以不一致嗎?當幣 問
你好,這個確實可能涉及到不能退稅,要看稅務局如何認定。 答

暫估商品入庫時:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款。收到發票時:借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款-暫估應付賬款(紅字) 以實際收到發票:借:庫存商品 應應稅費-進項稅 貸:銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎?
答: 您好!對的。分錄就是這樣。
公司購買商品時錢已經付了,商品也入庫了,但發票沒來,下面兩種分錄哪種更好:1)發生時 借:應收賬款 貸:銀行存款下月收到發票時 借:庫存商品 貸:應收賬款 2)發生時 借:應付賬款 貸:銀行存款 下月收到發票時 借:庫存商品 貸:應付賬款
答: 你好,應當這樣處理 付款借;預付賬款 貸銀行存款 取得發票 借;庫存商品 貸應付賬款——暫估
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借:應付賬款貸:銀行存款暫估庫存商品借:庫存商品貸:應付賬款-暫估收到發票借:庫存商品(紅字)貸:應收賬款(紅字)借:主營業務成本貸:庫存商品老師麻煩問一下這個會計分錄對不對
答: 您好 請問是收到專票還是普通發票 可以抵扣進項么 暫估的金額跟收到發票金額是否一致


. 追問
2020-07-14 13:29
樸老師 解答
2020-07-14 13:35