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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-14 10:32

你好,減免的2%不需要做賬,如果你不需要交稅,1%的應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

→Sky 追問

2020-07-14 15:33

我們這邊的附加稅也有優(yōu)惠 減半,但是計提的時候是全額,這個優(yōu)惠不確定到啥時候  賬務(wù)上不做處理嗎

郭老師 解答

2020-07-14 15:38

直接按減免之后的計提就可以
到21年底

→Sky 追問

2020-07-14 16:18

通行的過路高速費開的增值稅發(fā)票能抵稅的嗎

郭老師 解答

2020-07-14 16:19

電子普票的可以抵扣,需要帶稅率的。

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相關(guān)問題討論
計入其他收益科目。
2019-05-14 19:56:01
你好,減免的2%不需要做賬,如果你不需要交稅,1%的應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2020-07-14 10:32:34
確認收入對應(yīng)的增值稅科目是,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
2018-10-23 11:44:42
稅費申報期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費申報中的應(yīng)納稅費款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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