老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

暫估跨年的怎么做分錄?暫估與實際發票金額一致
答: 你好!如果金額一致,建議你直接貼進去就好了
老師,我們之前欠甲方13762.4元,然后這次我們給他們轉了73822.9元,對方給我們開的發票金額是58691.5元,這個要怎么做分錄呀,可以做一筆嗎
答: 你好 這次我們給他們轉了73822.9元,借;應付賬款,貸;銀行存款 對方給我們開的發票金額是58691.5,借;庫存商品等科目,貸;應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買配件一批,發票金額大于實際支付金額,這個多出金額怎么做分錄?
答: 你好,可以按照發票的來做,差額放到營業外收入。


AAC 追問
2020-07-13 17:13
閻老師 解答
2020-07-13 17:14