
老師上月材料暫估入賬已領用出庫,材料成本已結轉,這個月材料發票回來了,比暫估的材料少,材料余額是不是成了負數。已結轉的成本要不要沖回。
答: 你好,把暫估的先紅沖按發票的金額入賬
老師上月材料暫估入賬已領用出庫完材料余額為零,材料成本已結轉,這個月材料發票回來了,比暫估的材料少的多,紅沖暫估后材料入庫,材料余額成了負數,怎么處理?
答: 還有發票沒到是吧 到多少你沖話多少
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,材料暫估入賬,為什么要下月沖回?而不是收到發票再沖回?如果8月收到材料,暫估入賬了,10月才收到發票,9月沖回還是10月再沖回?
答: 你好,實務中,不跨年,收到發票沖回也可以。

