
財報2O18年有一筆50000元的16%銷售專票,但在做憑證時我收入和銷項稅弄錯了,相差800元。借 應收50000貸 主營收入42303.45 應交稅費一銷項稅7696.55在填寫一般納稅人申報表時是填實際的,收入43103.45銷項稅6896.55請問相差8OO怎么調賬
答: 你好 借應交稅費 800 貸 主營業務收入800
請問一般納稅人沒有銷項只有進項,這樣申報表中應交稅費就是一個負數了,請問這樣的申報表可不可以申報,有沒有風險?
答: 可以,這個不要緊,可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人的增值稅納稅申報表其中的留底稅額=資產負債表中的應交稅費么
答: 你好!這不一定啊。因為應交稅費下面很多科目啊。比如應交城建稅,印花稅等


云兒輕輕 追問
2020-07-13 09:02
maize老師 解答
2020-07-13 09:11