老師,請問現在登陸電子稅務局以法人代表的身份登 問
目前登錄只有三種人可以登 法定代表人,財務負責人和辦稅人, 其他人是不允許登錄的 答
單休制 每周固定周日休息, 5 月實際出勤23天,五 問
你好,這個其實不管4月份的, 正常是應該25, 答
請問老師,我們5月申報出口,有采購發票,5月也開了出 問
你好,你現在是想做幾月份的憑證? 答
老師 請問采購合同和法人的投資款可以按次繳納印 問
你好嗯可以的,這個你采集的時候選擇就行。 答
老師,用公司名稱開的網店,銷售收入,有的提現到公司 問
學員您好!按照稅法要求,收入是要全部申報的 答

老師,月末有需要繳納銷項稅額,沖減預交的增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅 分錄是這樣嗎?
答: 你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
5月開票稅額共9000.00元,異地項目預繳了1800元,五月計提如下 :借:應交稅費-應交銷項稅額9000.00貸:應交稅費-未交增值稅 7200.00貸:應交稅費-預交增值稅 1800.00報銷預繳增值稅時:借:應交稅費-預交增值1800.00貸:其他應付款 1800.00預繳增值稅轉到未交增值稅借:應交稅費-預繳增值稅1800.00貸:應交稅費-未交增值稅1800.00這樣,預交增值稅的借方多1800.00,不平,請問我應該怎樣做才對
答: 你好,同學。 不影響,預交的還是在應交稅費 預交增值稅科目 有余額,后面繼續抵扣。 你這分錄處理沒問題
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
結轉都是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄:結轉銷項:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅
答: 可以的


楚溪 追問
2020-07-11 14:48
楚溪 追問
2020-07-11 14:55
小惑老師 解答
2020-07-11 16:08