
上個月買的油卡,做的分錄是預付賬款,這個月消費了,并拿到發票,說是為了沖銷上個月買的油卡的進項稅,做賬只做抵扣的那部分增值稅,油費怎么辦?使用油費的那部分金額不用記在賬上?
答: 借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款
您好,餐廳充燃氣,預付5000,收到增值稅發票,請問分錄是 借:預付賬款 4587 應交稅費進項稅額413 貸:銀行存款5000 嗎?
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
9月份暫估入賬242萬(生產成本) 9月份的會計分錄是:借:生產成本 242萬 其他應付款-預提增值稅(進項稅)351623.93元 貸:應付賬款(暫估入賬) 2771623.93元 10月份收到原材料發票含稅金額共40萬 收到運輸發票含稅金額共30萬 原材料40萬款,銀行已經支付 請問老師 我這會計分錄應該怎么做 我做分錄是:借:應付賬款(暫估預提增值稅進項稅) 貸:其他應付款(預提增值稅進項稅) 已經付款的 借:應付賬款(
答: 9月份憑證已做以入賬,現在11月收到發票 我應該怎樣沖銷這筆暫估的 會計分錄應該如何做 是正確的 外賬
設計合同預付第一筆款項后,對方就開了這筆款項的專用發票過來了 請問分錄是借預付賬款和應交稅費應交增值稅(進項稅額),貸銀行存款嗎
請問先付款后發貨的會計分錄涉及到增值稅嗎?是 借:預付賬款,貸:銀行存款 還是 借:預付賬款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。應該哪樣去做呢?
老師,如果購進的分錄是這樣的,原材料-鋼板,應交稅費-應交增值稅進項稅額,貸預付賬款,付貨款是,借預付賬款,貸銀行存款,這樣的分錄有錯嗎

