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樸老師
于2016-07-01 16:11 發布 ??635次瀏覽
黃老師
職稱: 會計師
2016-07-01 16:12
按發票入賬時,可做借:應交稅費-應交增值稅(未抵扣進項稅額)等認證那月再結轉到進項稅額
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老師問下,這月有進項稅,但我這月不抵,月末怎么做賬
答: 按發票入賬時,可做借:應交稅費-應交增值稅(未抵扣進項稅額)等認證那月再結轉到進項稅額
虛構的進項稅怎么做賬?
答: 借;原材料 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沒有進項稅,怎么做賬?
答: 你好! 沒有進項,進項為0,就按銷項賬務處理即可。
老師補以前月份的賬,根據報稅的報表可以知道有進項稅額,但找不到相關的進項票應該怎么辦,怎么做賬?
討論
老師,6月多認證一張進項,本來這張進項票在7月認證入賬,現在多認證的進項稅額如何做賬,對于這種情況怎么處理
留抵的進項稅額如何做賬,就是當月收到進項票但當月不認證
企業開回的進項票開票方是不正常企業,所以這部分進項稅得轉出,轉出后補交的稅款怎么做賬
進項稅額200.銷項稅100,要做賬嗎?
黃老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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