
老師,請問本來不用交個稅,但是我算工資時扣了個稅,相當于多扣了,后續有個稅的時候我再用多扣的這部分來抵,老師,哪發工資時,扣了的這部分個稅我怎么入賬啊?掛到其他應付款里,后面再抵扣個稅可以嗎?謝謝老師
答: 你好 掛其他應付款或者應交稅費-應交個人所得稅 貸方即可 到時抵減
老師好,問下,未認證的發票做到 其他應付款-未抵扣里面,要是核對一下報表的留底金額和賬面是否一致,我要怎么查?
答: 這個做的是應交稅費待認證進項稅額,這個留底稅額需要看你們做啥,一般把進項稅額結轉到轉出未交增值稅下面就可以。你直接看這個借方科目就可以,余額借方就表示留底
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,我們公司前幾年掛賬在老板身上的其他應付款,現在每月可以用給老板發工資的方式來平賬嗎
答: 你好,可以的!但工資記得要申報喲

