
老師,你好,我們是營醫院,入庫時按照西藥中成藥按照15%草藥按照25%計入庫存,月末結轉需要結轉成本,可是我根據入庫單得出的金額和his系統中的金額有差異,這個差異應該怎么進行賬務處理啊?月末結轉成本時是按照本月銷售藥品的實際收入結轉的成本,沖減成本是按照收入*差價率得出的金額沖減的。后面我要怎么處理呢?
答: 你好,同學。你這差額是哪里導致的?
教育基金會的賬務處理,收入是限定性質的收入,捐贈出去計入業務活動成本,年末結轉到非限定性中,最后非限定性資產會成為負數,可以嗎
答: 你這里原則是對應的,限定收入用于限定支出,如果特殊情況不一致導致的負數這是正常的,沒有問題
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
完整的退貨賬務處理流程,已付貨款已結轉成本
答: 借庫存商品貸主營業務成本。借主營業務收入應交稅費貸銀行存款。


中華 追問
2020-07-10 12:20
陳詩晗老師 解答
2020-07-10 12:42
陳詩晗老師 解答
2020-07-10 12:43
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2020-07-10 14:00
陳詩晗老師 解答
2020-07-10 15:26