老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答

老師,問一下非營利企業,涉及到要交城建稅,這個科目怎么做不是在營業稅金及附加
答: 你好,是的
老師們,應交稅金負一萬多。這個怎么解決?平常交增值稅是借:應交稅金——增值稅貸:銀行存款 營業稅金及附加計提借:應交稅金——城建 應交稅金——教育 應交稅金——地方貸:營業稅金及附加——城建 營業稅金及附加——教育 營業稅金及附加——地方交費時借:營業稅金及附加——城建 營業稅金及附加——教育 營業稅金及附加——地方貸:銀行存款但現在應交稅是負數。這個是?
答: 您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 上交 借:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018年有一筆附加稅多計提了,現在怎么補救。當時計提為借:營業稅金及附加 貸:應交城建稅**,
答: 現在沖銷多計提的 借應交稅費 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤

