老師您好,請問計提工資是計提的扣除社保后實發工資嗎?還是計提的沒扣除社保費用的應發工資呢?扣除社保的金額是個人負擔的,不應該計提入費用里啊?能說一下具體分錄嗎?比如應發1000,扣社保100,實發900,怎么計提呢?謝謝老師!
往事隨風
于2020-07-08 10:28 發布 ??2281次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-07-08 10:31
你好,計提的是應發金額,沒扣除社保個稅等的金額。
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等) 1000
貸:應付職工薪酬——工資 1000
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資 1000
貸:其他應收款——社保(個人部分) 100
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金 900
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
相關問題討論

發放工資還有個貸其他應收款――個人社保 其余的都對的
2018-11-24 13:10:34

你好!
借 管理費用-社保
貸 應付職工薪酬
借 應付職工薪酬
貸 其他應付款-代扣社保
應交稅費-個稅
銀行存款
借:應付職工薪酬
其他應付款-代扣社保
貸 銀行存款
2018-04-06 09:56:33

您好,同學,您的分錄不完整:
借:管理費用-工資
管理費用-社保(公司承擔部分)
貸:應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保(公司承擔部分)
2020-07-02 14:37:28

你好
借管理費用-社保
貸應付職工薪酬-社保
借管理費用-工資
貸應付職工薪酬-工資
2022-02-28 15:49:55

你好!不計入單位費用 借:管理費用(或生產成本、制造費用、銷售費用、在建工程)--工資
貸:應付職工薪酬
下個月發放工資會計分錄如下:
借:應付職工薪酬
貸:庫存現金(或銀行存款)
其他應付款-個人社保
其他應付款-個稅
其他應付款-公積金
2016-09-12 15:38:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
往事隨風 追問
2020-07-08 10:39
樸老師 解答
2020-07-08 10:42