
到料無發票。借原材料 待暫估應付款。本月原材料已經領用。下個月沖回暫估,原材料也需要沖嗎?
答: 這個的話 標準的 也是要相應沖回處理的
購入材料未付款未收到發票時暫估這樣做:借 原材料 貸 應付賬款-暫估購入無發票已付款時暫估怎么做?借 原材料 貸 ?
答: 購入無發票已付款時暫估怎么做? 借:預付賬款 貸:銀行存款 借 原材料 貸 應付賬款-暫估 等實際收到發票時, 借 原材料 負數 貸 應付賬款-暫估 負數 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模,購進原材料,貨款沒付,發票沒開,借:原材料,貸:應付賬款,付了款發票沒開怎做賬
答: 借:原材料,貸:應付賬款
原材料采購,不合作了款未付,發票未開, 賬面做了 借:原材料 貸:應付賬款 ,現在想清賬,怎么做呢,無發票需要納稅調增嗎
請問發票開錯沖紅,支付款時借原材料,待銀行存款;沖紅發票借預付賬款,待原材料負數。收到正確發票借原材料,待預付賬款。原材料可以在借方負數嗎?
1.原來發票未到,借:原材料5000,貸:應付賬款-暫估款5000,2.沖銷是否是:“借:原材料-5000,貸:應付賬款-暫估款-5000”,或者“借:應付賬款-暫估款5000,貸:原材料5000:
購買原材料,支付款項收到貨物,沒有發票。 借 應付賬款 貸 銀行存款 收到發票 借 原材料 應交稅費 (進項稅額) 貸應付賬款 對嗎


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2020-07-07 10:18
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2020-07-07 10:19
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