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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-07-06 16:40

通過匯算清繳,用全年應交所得稅減去已預交稅額,得到的數額如果是正數,代表企業應補繳稅額,分錄如下:

借:以前年度損益調整

貸:應交稅費—應交所得稅

繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下:

借:應交稅費—應交所得稅

貸:銀行存款

調整未分配利潤,分錄如下:

借:利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調整

Ai無微不至 追問

2020-07-06 16:41

老師,那如果得到的是負數,未達到繳納金額,應該怎樣做呢?

宋生老師 解答

2020-07-06 16:45

你好!你是說有多交稅金嗎

Ai無微不至 追問

2020-07-06 16:47

不是老師,突然想到另外一個問題。前兩年企業虧損,未交所得稅,但是費用也有調整,那需要怎樣做賬呢?

宋生老師 解答

2020-07-06 16:50

你好!你是說今年調整后也還是不用交是嗎?

Ai無微不至 追問

2020-07-06 16:53

不是的老師,今年調整后交過了,前年公司剛剛成立那年是虧損狀態。那年費用也調增了,但是我沒有做相應的損益調整,是不是不對?

宋生老師 解答

2020-07-06 16:55

你好!不用補稅,又不用退稅的,是不用做調整分錄的。

Ai無微不至 追問

2020-07-06 16:56

好的老師,明白了,謝謝

宋生老師 解答

2020-07-06 16:57

您好!不用客氣的了。

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
2018-07-27 10:58:55
借:應交稅費--預繳所得稅 貸:銀行存款;那可以抵減的
2017-04-11 11:56:19
借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2019-06-06 09:54:22
你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 借;;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整
2018-06-01 14:43:53
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