
一般納稅人,本月紅沖了以前已抵扣的進項票。申報增值稅時有減去進項稅額減出,那記賬憑證怎么做?
答: 您好,之前做了進項稅,現在需要轉出,把這部分不能抵扣的進項稅 計入當初的成本費用中 借:成本(費用) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
我做增值稅納稅申報扣款記賬憑證余額等于0,是不是8月份沒有計提增值稅納稅申報呀?我們是一般納稅人如果計提增值稅納稅申報怎么做分錄?
答: 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
今天接了個單,一般納稅人,企業所得稅長期虧損,增值稅進項大于銷項稅額,不用交稅,增值程需要作記賬憑證結轉嗎?
答: 進大于銷不用做的,年底統一做一筆結轉到未交增值稅的借方就可以了。


要減肥的毛豆 追問
2020-07-06 15:11
路老師 解答
2020-07-06 15:14
要減肥的毛豆 追問
2020-07-06 15:15
路老師 解答
2020-07-06 15:17