老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現(xiàn)在分包工程 問(wèn)
老師,如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢?又要怎么入賬 答
如果公司名下沒(méi)有車(chē) 是不是過(guò)路費(fèi)或加油費(fèi),保險(xiǎn) 問(wèn)
意思有租賃合同就可以 答
請(qǐng)問(wèn)支付工程方案設(shè)計(jì)費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入現(xiàn) 問(wèn)
購(gòu)買(mǎi)商品接收服務(wù)支付的現(xiàn)金 答
老師你好,就是有筆專項(xiàng)費(fèi)用2023.12.30按協(xié)議計(jì)提 問(wèn)
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)54765, 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)53138.61 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)531.39, 貸應(yīng)付賬款53670。 答
@郭老師,郭老師,今天有上班嗎,想問(wèn)下,為了控制稅負(fù)率 問(wèn)
你別做往來(lái),你正常入賬計(jì)入費(fèi)用或者成本等科目 進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 答

已銀行存款轉(zhuǎn)賬支付本月水電費(fèi)30000,其中生產(chǎn)車(chē)間耗用28000,行政管理部門(mén)耗用2000憑證:銀行轉(zhuǎn)賬單回執(zhí),水、電費(fèi)公司增值稅普通發(fā)票電費(fèi):價(jià)稅共 20000水費(fèi):價(jià)稅共 10000 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 28000 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 2000 貸:銀行存款 30000請(qǐng)問(wèn)老師,我這樣做分錄對(duì)嗎?增值稅普通發(fā)票做分錄需要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)……科目嗎?謝謝
答: 您好,你這樣寫(xiě)是對(duì)的,增值稅普通發(fā)票不需要做價(jià)稅分離,直接填寫(xiě)價(jià)稅合計(jì)數(shù)。
1、開(kāi)出的普通發(fā)票分錄是:借:銀行 100 貸:預(yù)收 95 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 5那收到的普通發(fā)票分錄是不是:借:管理費(fèi)用 95 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 5貸:銀行 1002、如果是這樣資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅費(fèi)需要怎么計(jì)算填寫(xiě)?
答: 您好 收到普通發(fā)票不需要寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填 5
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于增值稅,取得費(fèi)用普通發(fā)票時(shí):借:費(fèi)用科目 貸:銀行存款。取得收入開(kāi)出普通發(fā)票時(shí):借:收入 貸:庫(kù)存 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣對(duì)嗎?那不是所有收入都要交增值稅,而費(fèi)用發(fā)票時(shí)沒(méi)有?
答: 你好,所有收入都得計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅,這句話對(duì)的。但是上面表述中,開(kāi)出發(fā)票是:借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 而不是借收入 貸庫(kù)存

