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namonana
于2020-07-04 20:14 發布 ??1346次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-07-04 20:14
你好,如果計提多了今年的話可以原分錄紅字沖回就可以。
namonana 追問
2020-07-04 20:17
今年還延緩了企業所得稅,扣款金額為0
QQ老師 解答
2020-07-04 20:24
你好!紅字沖回你補提的企業所得稅就可以
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已計提所得稅后彌補虧損,應交所得稅怎么處理
答: 已計提所得稅后彌補虧損 不是按你們實際交所得稅去計提么,這個是你們實際交給稅局多少就計提多少
先彌補虧損還是先計提 所得稅費用?
答: 你好,是先彌補虧損,然后再計提所得稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我司18年全年是盈利的,但是有5年以內的虧損還沒有彌補 這樣的情況,18年12月需要計提所得稅嗎
答: 不用可以先去彌補虧損之后盈利才需要繳納企業所得稅。
老師是這樣的,我2018年我們企業盈利了,2697塊錢,然后想彌補2017年虧損的2000塊錢,然后請問一下這個,要年終的時候要計提所得稅嗎?
討論
你好老師,有彌補虧損的這種比如我計提所得稅1000,彌補交800,那我賬上還是計提1000嗎,那200怎么辦,我們是執行的企業準則
有盈利的情況下并且彌補以前所得稅的虧損,要計提所得稅嗎
去年一直虧損 這個月有了收入 要照樣計提所得稅嗎。所得稅彌補虧損什么時候可以彌補
本年利潤彌補上年虧損,所得稅該如何計算,上年計提的關于彌補虧損的遞延所得稅資產該怎么處理
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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namonana 追問
2020-07-04 20:17
QQ老師 解答
2020-07-04 20:24