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李夢露
于2020-07-03 10:57 發布 ??985次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-07-03 10:58
你好,2個人提前發了工資,賬務處理是借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
李夢露 追問
2020-07-03 10:59
還有個問題,有這個回執單上1500元錢,用途寫的工資。但事實上是轉給財務公司的代理費,我該如何入賬?
鄒老師 解答
2020-07-03 11:03
你好,借;財務費用——代理記賬服務費,貸;銀行存款
2020-07-03 11:04
就是用途雖然寫的工資也沒關系對吧?謝謝老師
2020-07-03 11:12
你好,用途應當寫代理記賬服務費才是的
就是回單上的用途寫錯了。所以才不知道如何做賬,所以請教老師?
2020-07-03 11:19
你好,根據實際用途入賬
2020-07-03 11:23
回單用途寫的是工資,實際用途是代理記賬費。所以我就按代理記賬費入賬對吧老師?
2020-07-03 11:27
你好,是的,是這樣的
2020-07-03 11:28
老師,之前固定資產未提過折舊,但這月開始要提折舊。是不是必須先把之前的一次性補提,記入費用。然后再正常按月計提
2020-07-03 11:36
你好,是的,是這樣處理的
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老師,現在做6份的帳。6月份計提工資,7月份才發放工資。但有2個人提前發了工資,我該如何做帳務處理?
答: 你好,2個人提前發了工資,賬務處理是 借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
請問計提工資比實際發放的工資多了,應怎么做帳務處理?
答: 你是多計提的話,要沖減多計提的費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,是九月份的工資發放,但是做帳是做在十月份的。計提是在九月份的帳里,
答: 計提 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工資 發放 借;應付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
老師,你好,請問發工資做帳,是先計提,再發放最后分配,是這個步驟嗎?
討論
外帳,在2016.10工資做了計提,但在11月份忘記做發放工資,2017.5月發現該問題,該如何處理
計提工資和發放工資怎么做賬
上月未計提工資,現在發放工資,該怎么做賬?
年前計提工資多了,現在發放工資比計提的少,這個要怎么做賬的
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2020-07-03 10:59
鄒老師 解答
2020-07-03 11:03
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2020-07-03 11:04
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2020-07-03 11:12
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2020-07-03 11:12
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2020-07-03 11:19
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2020-07-03 11:23
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2020-07-03 11:27
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2020-07-03 11:28
鄒老師 解答
2020-07-03 11:36