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幸福的璐
于2019-10-31 16:47 發布 ??2778次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-31 16:49
你是多計提的話,要沖減多計提的費用
幸福的璐 追問
2019-10-31 16:56
就是還是按原來計提的分錄做,只是把多提加數據用紅字體現嗎?
辜老師 解答
2019-10-31 17:00
多計提的金額紅字顯示
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老師,現在做6份的帳。6月份計提工資,7月份才發放工資。但有2個人提前發了工資,我該如何做帳務處理?
答: 你好,2個人提前發了工資,賬務處理是 借;應付職工薪酬,貸;銀行存款等科目
請問計提工資比實際發放的工資多了,應怎么做帳務處理?
答: 你是多計提的話,要沖減多計提的費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,是九月份的工資發放,但是做帳是做在十月份的。計提是在九月份的帳里,
答: 計提 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工資 發放 借;應付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
公司交社保 個人扣款 計提工資 發放工資怎么做帳
討論
老師,你好,請問發工資做帳,是先計提,再發放最后分配,是這個步驟嗎?
老師,做內帳的時候可以不計提工資,直接發放嗎?
老師,內帳上,是不用計提工資的吧,外帳需要發放,計提對么,還有沒帳上稅需要計提么,外帳上稅需要計提么
是先計提工資還是做工資發放記錄
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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幸福的璐 追問
2019-10-31 16:56
辜老師 解答
2019-10-31 17:00