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老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現在供應商沒有開發票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調平
老師,我剛接手一家公司,這家公司有好多扣供應商貨款的情況,有的是質量問題,但是以前的會計,都沒有要求對方開工字發票,現在我想調整,對方不愿意開票了,但是雙方有扣款協議,希望我應該怎么調整啊?


學堂用戶_ph774586 追問
2020-07-03 10:03
樸老師 解答
2020-07-03 10:13