APP下載
哈嘍未來
于2020-07-03 08:44 發布 ??554次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-07-03 08:45
您好,2萬是扣除個稅和社保后的稅后工資?
哈嘍未來 追問
2020-07-03 08:52
是的稅后的
小林老師 解答
2020-07-03 08:54
您好,那您的理解是正確的。您計提應付職工薪酬按稅前金額計提。
2020-07-03 09:20
計提社保借管理費用1000貸應付工資1000。繳納社保 借應付工資 800 其他應付200貸銀行1000次月發工資借應付工資 1200貸管理費用 1000其他應付200是這樣嗎
2020-07-03 09:31
您好,借應付工資(公司承擔) 800 其他應付200貸銀行1000,發工資,借應付工資 1000 貸其他應付200銀行存款800
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
內賬,計提訂做鐵架款應入應付賬款,還是其他應付款
答: 這個是不是經常有合作,不是那就做其他應付款
本月房租計提,但是沒付,掛其他應付款,還是應付賬款呀
答: 其他應付款就可以,主營直接相關才做應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提的稅費 應該放應付賬款還是其他應付款
答: 你好,建議放在其他應付款
討論
老師:麻煩問一下我公司每月的養老,醫療都是關聯企業發的,計提掛的是其他應付款養老,醫療,支付實際是另一公司發的,賬一直都這樣掛著,該如何沖賬,謝謝
我們倆個股東,每個月都計提他們工資,但是三年了從來沒給他們發過,都是掛賬其他應付款,請問這樣可以嗎?有沒有風險
老師好,我想問一下就是我是去年計提的其他應付款10030,這個月我就提出來啦,但尾數不要只提10000,那剩下的怎么處理
你好,因為疫情,我把我們房租每月56000計提了,做成了其他應付款,這樣可以嗎
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 68270 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
哈嘍未來 追問
2020-07-03 08:52
小林老師 解答
2020-07-03 08:54
哈嘍未來 追問
2020-07-03 09:20
小林老師 解答
2020-07-03 09:31