你好 老師 想問(wèn)下 我們出口樣品給客戶報(bào)關(guān)100美金,沒(méi)有收匯 .稅局說(shuō)要視同內(nèi)銷征稅 那這張報(bào)關(guān)單如何做分錄???
feeling
于2020-07-02 16:26 發(fā)布 ??2023次瀏覽
- 送心意
三月清風(fēng)老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2020-07-02 16:28
你好 沒(méi)有收匯 有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 有沒(méi)有申報(bào)退稅
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你好 沒(méi)有收匯 有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 有沒(méi)有申報(bào)退稅
2020-07-02 16:28:37

出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷時(shí),如已按規(guī)定計(jì)算“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)成本的應(yīng)將已計(jì)入產(chǎn)品成本的進(jìn)項(xiàng)稅額分離出來(lái),轉(zhuǎn)做準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在當(dāng)期做調(diào)整或沖減下期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
按出口額計(jì)稅:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-05-21 14:20:21

1.申報(bào)出口退稅:
借 其他應(yīng)收款
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2.收到出口退稅款
借 銀行存款
貸: 其他應(yīng)收款-出口退稅
2016-11-25 16:55:10

您好,沒(méi)有認(rèn)證,是借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
認(rèn)證了以后,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-06-01 20:19:09

您好,您或者6月份的時(shí)候做一筆未開票收入,填在免稅銷售額里面,對(duì)應(yīng)的為開具發(fā)票的欄次,然后7月份開票了,再紅沖了未開票收入。
2019-07-04 20:49:29
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