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送心意

三月清風(fēng)老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-02 16:28

你好 沒(méi)有收匯 有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 有沒(méi)有申報(bào)退稅

feeling 追問(wèn)

2020-07-02 16:32

也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 稅局讓我視同內(nèi)銷征稅了  ,我當(dāng)時(shí)是用100美金*匯率 換算成人民幣 然后算出銷售額和稅額 填在附表一未開發(fā)票列了  然后這個(gè)銷售額也在主表也在應(yīng)稅貨物銷售額那欄 填了,現(xiàn)在是不知道分錄該怎么寫?

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-02 16:40

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是要視同內(nèi)銷 申報(bào)也填寫的沒(méi)有問(wèn)題  分錄      借:成本   貸:應(yīng)交稅費(fèi)

feeling 追問(wèn)

2020-07-02 16:50

可是我在主表應(yīng)稅貨物銷售額那欄填了銷售額,相當(dāng)于有收入 ,做分錄的時(shí)候 沒(méi)體現(xiàn),不就導(dǎo)致賬上收入和申報(bào)表收入不一致了嗎?

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-02 16:56

那就收入體現(xiàn)一下 正常掛應(yīng)收

feeling 追問(wèn)

2020-07-02 17:01

老師  您能不能幫我寫個(gè)完整的分錄?

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-02 17:09

你現(xiàn)在申報(bào)有么有申報(bào)掉 可不可以撤銷 想到一個(gè)方法

feeling 追問(wèn)

2020-07-02 17:15

上個(gè)月已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了 剛才您不是說(shuō)那樣填申報(bào)表沒(méi)問(wèn)題嘛 現(xiàn)在又要撤銷?  不明白您說(shuō)的什么意思

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-02 17:26

因?yàn)橄氲揭粋€(gè)實(shí)操上的處理辦法 申報(bào)是沒(méi)有問(wèn)題的 但是為了保證賬表一致 有變通的方式  ,上個(gè)月已經(jīng)申報(bào),現(xiàn)在的話就直接 1.借:應(yīng)收外匯   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入  2.借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷  應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)(視同內(nèi)銷)3.外匯收不回來(lái)后面提壞賬

feeling 追問(wèn)

2020-07-02 17:29

好的  非常感謝老師

三月清風(fēng)老師 解答

2020-07-02 17:30

沒(méi)事 下次碰到這種情況 先別急著申報(bào) 有變通方式的 可以簡(jiǎn)便操作 不用寫這么多分錄

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你好 沒(méi)有收匯 有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 有沒(méi)有申報(bào)退稅
2020-07-02 16:28:37
出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷時(shí),如已按規(guī)定計(jì)算“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額并已轉(zhuǎn)成本的應(yīng)將已計(jì)入產(chǎn)品成本的進(jìn)項(xiàng)稅額分離出來(lái),轉(zhuǎn)做準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在當(dāng)期做調(diào)整或沖減下期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 按出口額計(jì)稅: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-05-21 14:20:21
1.申報(bào)出口退稅: 借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 2.收到出口退稅款 借 銀行存款 貸: 其他應(yīng)收款-出口退稅
2016-11-25 16:55:10
您好,沒(méi)有認(rèn)證,是借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款 認(rèn)證了以后,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-06-01 20:19:09
您好,您或者6月份的時(shí)候做一筆未開票收入,填在免稅銷售額里面,對(duì)應(yīng)的為開具發(fā)票的欄次,然后7月份開票了,再紅沖了未開票收入。
2019-07-04 20:49:29
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