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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-07-02 17:20

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 17:21

減免部分是
借 其他應付款  22400
貸 營業外收入  22400
借 管理費用  73000
貸 應付賬款  22400
銀行存款  50600


你這是
收到相關的發票按發票金額計你的費用處理的。
借 管理費用等
貸 應付職工薪酬 等

向上生長?? 追問

2020-07-02 17:24

如果發票都還沒有收到發票呢

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 17:25

沒有收到,你支付計預付處理的

向上生長?? 追問

2020-07-02 17:27

借:預付賬款
貸:營業外收入
借:管理費用
貸:預付賬款
        銀行存款
這樣嗎

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 17:30

可以這樣處理的,沒問題的哈

向上生長?? 追問

2020-07-02 17:32

這種季度繳納房租不用分攤嗎

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 17:37

要分攤 的啊,你是按月結轉為租金處理的

向上生長?? 追問

2020-07-02 17:37

另外,還有一個費用:我們買供應商2箱產品320 元   然后 客訴賠客戶一箱,扣供應商160元。這種該怎么做賬呢

陳詩晗老師 解答

2020-07-02 17:40

借 應付賬款   160
代 庫存商品  160
你這是直接給客戶的時候減少庫存商品同時減少應付供應商的錢

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相關問題討論
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-02 17:20:16
您好,直接記入開發成本-勞務費用等科目。
2017-03-24 15:36:56
你好 第三方代繳,是不是還是由你們來負擔的呢?
2020-05-13 12:18:39
你好!借管理費用-服務費 貸貸應付賬款就好了。
2018-10-08 14:29:33
你好,有給你開發票嗎?借銷售費用-服務費貸銀行存款
2020-07-01 17:37:18
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