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心靜
于2016-06-26 09:21 發布 ??2190次瀏覽
李老師
職稱: 注冊稅務師,中級會計師
2016-06-26 09:37
只要賬上體現就行了對嗎?
心靜 追問
2016-06-26 09:40
我可以直接做借應付工資,貸實收資本嗎?
2016-06-26 09:52
謝謝老師,不過,已經過了章程規定的日期了,要不要緊啊?
2016-06-26 11:42
這個公司注冊后,投資款沒交就做了法人變更,現在這個投資款應該有現任的法人來繳納,對嗎老師,辛苦了
李老師 解答
2016-06-26 09:24
沒有必須存銀行,可以現金入資。
2016-06-26 09:49
先借庫存現金貸實收資本然后現金發工資好點
2016-06-26 09:54
那你最好在章程規定前到資比較好,雖然現在認繳沒有抓這個
2016-06-26 11:50
現有股東來繳納。。。。。。
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老師,注冊資金必須存銀行嗎?慢慢抵可以不,比如發工資,借應付職工薪酬,貸其他應付款-老板,再借其他應付款,貸實收資本,可以嗎
答: 沒有必須存銀行,可以現金入資。
借:應付職工薪酬貸:其他應收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應收款抵扣應付職工薪酬,還是用其他應付職工薪酬抵扣其他應收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我想問一下,我們車間雇傭的臨時工人,我付人工費,計成本和應付職工薪酬還是其他應付款?
答: 你好!記入應付職工薪酬科目
大家好 計提職工薪酬 的社保費 是只有單位承擔部分吧 個人承擔部分 是通過 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款 核算嗎?
討論
老師,我想問下,為什么社保個人部分有些會計在做帳時用應付職工薪酬核算,有些用其他應付款核算?為什么呢?有什么區別嗎
您好!請問計提的社保和公積金,貸方是計入應付職工薪酬還是其他應付款呢?
老師我這筆分錄是不是應該把其他應付款_社保個人換成應付職工薪酬_社保
老師,我想問下關于工資薪金交個稅的問題,我們單位工資半年發一次,但月月都計提了(借:各種費用 貸:應付職工薪酬)但欠職工工資又轉入其他應付款(借:應付職工薪酬 貸:其他應付款),這樣每月應該怎樣報個稅?老師給講解的詳細點,謝謝
李老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,中級會計師
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2016-06-26 09:40
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2016-06-26 09:24
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2016-06-26 09:49
李老師 解答
2016-06-26 09:54
李老師 解答
2016-06-26 11:50